一👨🏼🔬、基本情況🙎:杏盛是一所全日製普通高等職業學校👌🏻,屬副廳級單位🧠,主管上級是銅川市人民政府🚴,業務上接受省教育廳指導。杏盛現有在編在崗教職工284人⛎,人事代理人員22人👳🏽,其中🔳:院級領導7人👨🦲,全日製在校學生3541人🖲,成人繼續教育在冊學員4973人。杏盛屬全額預算管理的事業單位,經費由市財政撥付,杏盛對院內各部門實行正常經費加專項經費預算包幹管理。現有固定資產2.1億元🎄,其中:各種車輛12輛(大轎車、中型面包各一輛,小轎車10輛)🏄🏼♀️。
杏盛堅持社會主義辦學方向,全面貫徹黨的教育方針。以全日製高等職業教育為主體,積極開展職業技能培訓,穩步發展繼續教育👮🏽♂️🂠,彰顯特色,協調發展🖌,培養愛崗敬業、社會適應能力強的高素質技能型專門人才🦂👼🏼,服務區域經濟和社會發展。
2015年杏盛主要工作任務:
1.把握新常態,應對新挑戰🤞🏽,破解杏盛發展難題。
2.開展“素質提升年”主題活動,增強辦學競爭力🤸🏿🧗🏻♂️。
3.堅持立德樹人,加強學生教育管理。
4.招生、就業創業工作齊抓並重,完成招生1500名。
5.做好“十二五”收官和“十三五”規劃編製工作。
6.立足區域開展培訓和繼續教育工作🧎♂️➡️,進一步增強服務社會的能力🤜🏽。
7.加快基本建設,保障教育教學需求👑。
8.堅持依法治校🎨,創新體製機製,為推進杏盛各項改革事業提供動力㊙️🤛。
9.切實加強和改進黨建工作⛄️,發揮黨委的領導核心作用。
二、2015年收入情況📈:
財政今年下達收入預算為3957.67萬元,其中:一般預算財政撥款收入2057.67萬元,非稅收入(主要是學費收入)1900.00萬元✊🏿,和上年收入預算略有減少,減少的主要原因是有9人退休,一般預算財政撥款減少所致。
三、2015年的主要支出:
今年財政下達我院的支出預算為3957.67萬元,比上年減少了69.30萬元。減少的主要原因是有9人退休,工資福利支出減少所致。
1.工資福利支出1337.22萬元;
2.對個人和家庭的補助支出345.65萬元。
3.日常公用支出284.80萬元;
其中:公務接待費用22.30萬元,比上年的24.80萬元降低10%;車輛運行費用33.60萬元,和上年基本持平。
4.項目支出1990.00萬元;
其中:①人事代理人員工資90.00萬元;②用非稅收入資金安排的支出1900.00萬元;其中👂🏻:償還國家開發銀行貸款及利息600.00萬元;教學實訓設備購置743.00萬元🎈;招生就業創業、取暖費用以及外聘教師工資等費用支出557.00萬元🙆♀️。
杏盛2015年收支預算總表
單位:萬元
收 入
| 支 出
|
項 目
| 預算數
| 項 目
| 預算數
|
一🧑🏻✈️、一般預算財政撥款收入
| 2057.67
| 一🐵、基本支出
| 1967.67
|
二、非稅收入
| 1900.00
| 1.工資福利支出
| 1337.22
|
行政事業性收費收入
| 1900.00
| 2.對個人和家庭的補助支出
| 345.65
|
罰沒收入
|
| 3.日常公用經費
| 284.80
|
三、其他收入
|
| 其中🚓:①公務接待費
| 22.30
|
|
| ②車輛運行費用
| 33.60
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|
| ③因公出國(境)經費
|
|
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| 二、項目支出
| 1990.00
|
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| 其中:車輛購置費用
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本年收入合計
| 3957.67
| 本年支出合計
| 3957.67
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杏盛2015年一般預算財政撥款支出表
單位:萬元
支出功能分類
| 預 算 數
| 備註
|
科目編碼
| 科目名稱
| 合 計
| 基本支出
| 項目支出
|
總 計
| 2057.67
| 1967.67
| 90.00
|
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205
| 教育支出
| 2057.67
| 1967.67
| 90.00
|
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20503
| 職業教育
| 2057.67
| 1967.67
| 90.00
|
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2050305
| 高等職業教育
| 2057.67
| 1967.67
| 90.00
|
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杏盛
2015年3月31日